Powrót

Departament Kontroli Wewnętrznej i Zarządzania Zgodnością

Jan Jakubczyk
dyrektor

Mateusz Żuber
zastępca dyrektora

kontakt:
tel. kancelarii: 22 635 99 66
e-mail: gif@gif.gov.pl

Adres do korespondencji:
Senatorska 12, 00-082 Warszawa

Do podstawowych zadań Departamentu Kontroli Wewnętrznej i Zarządzania Zgodnością należy:

  • prowadzenie spraw związanych z realizacją uprawnień Głównego Inspektora Farmaceutycznego, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne w stosunku do wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych w zakresie właściwości, w tym prowadzenie kontroli u wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych, rozpatrywanie skarg na działalność wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych, oraz wykonywanie zadań o których mowa w art. 115 ust. 1 pkt 2 i 3 tej ustawy,
  • doradztwo i ewaluacja ryzyka, w tym potwierdzenie, że tworzone lub modyfikowane w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym i wojewódzkich inspektoratach farmaceutycznych procedury wewnętrzne pozostają zgodne z obowiązującymi przepisami prawa,
  • identyfikacja obszarów narażonych na występowanie nieprawidłowości i podejmowanie odpowiednich działań w tym zakresie,
  • analiza informacji, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 7, oraz przedstawianie Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu wniosków i rekomendacji co do podjęcia dalszych działań w sprawie,
  • nadzór nad projektowaniem i egzekwowaniem regulacji dotyczących konfliktu interesów pracowników Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej,
  • współpraca z organami ścigania, służbami specjalnymi oraz rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych, w tym koordynowanie współdziałania komórek organizacyjnych Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego z tymi organami oraz uczestniczenie we wszczętych przez te organy postępowaniach,
  • koordynowanie spraw dotyczących kontroli działalności Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, prowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli, Instytucje Zarządzające, Instytucję Audytową, Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy oraz Urząd Zamówień Publicznych,
  • koordynowanie i przeprowadzanie kontroli wewnętrznej,
  • monitorowanie i koordynowanie prac w zakresie przeciwdziałania korupcji, efektywności stosowanych praktyk antykorupcyjnych oraz współpraca w tym zakresie z administracją rządową i organizacjami pozarządowymi,
  • przeprowadzanie audytu wewnętrznego w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym,
  • koordynacja zadań związanych z kontrolą zarządczą oraz dokonywanie systematycznej oceny kontroli zarządczej, jak również przygotowywanie zbiorczych informacji o istotnych ryzykach i słabościach oraz proponowanych usprawnieniach kontroli zarządczej,
  • prowadzenie księgi procesów,
  • prowadzenie spraw związanych z nadzorem i prowadzeniem rejestrów: Krajowego Rejestru Zezwoleń Na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych, Rejestru Udzielonych Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w sprawach decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie dostępu do informacji publicznej.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.09.2022 11:16 Małgorzata Gajęcka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Małgorzata Gajęcka
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Kontroli Wewnętrznej i Zarządzania Zgodnością 10.0 11.02.2026 08:55 Mateusz Klimczak
Departament Kontroli Wewnętrznej i Zarządzania Zgodnością 9.0 20.10.2025 14:53 Mateusz Klimczak
Departament Kontroli Wewnętrznej i Zarządzania Zgodnością 8.0 02.01.2025 15:15 Mateusz Klimczak
Departament Kontroli Wewnętrznej i Zarządzania Zgodnością 7.0 02.01.2025 08:24 Mateusz Klimczak
Departament Kontroli Wewnętrznej i Zarządzania Zgodnością 6.0 17.08.2023 11:15 Małgorzata Gajęcka
Departament Kontroli Wewnętrznej i Zarządzania Zgodnością 5.0 17.08.2023 11:14 Małgorzata Gajęcka
Departament Kontroli Wewnętrznej i Zarządzania Zgodnością 4.0 17.08.2023 11:13 Małgorzata Gajęcka
Departament Kontroli Wewnętrznej i Zarządzania Zgodnością 3.0 17.10.2022 12:00 Małgorzata Gajęcka
Departament Kontroli Wewnętrznej i Zarządzania Zgodnością 2.0 09.09.2022 11:37 Małgorzata Gajęcka
Departament Kontroli Wewnętrznej i Zarządzania Zgodnością 1.0 09.09.2022 11:16 Małgorzata Gajęcka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}