W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacja dotycząca audytu wewnętrznego zleconego w zakresie funkcjonowania wybranych elementów systemu kontroli zarządczej

19.03.2024

Departament Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości udostępnia webinarium na żądanie przedstawiające koncepcję audytu wewnętrznego zleconego oraz informacje na temat sposobu jego realizacji. 

Webinarium będzie dostępne do 30 czerwca br.

Jednocześnie informujemy, iż 27 marca br. odbędzie się webinarium otwarte na którym pracownicy Wydziału Koordynacji Kontroli Zarządczej i Audytu Wewnętrznego w Sektorze Publicznym odpowiadać będą na pytania dotyczące audytu wewnętrznego zleconego, które wpłyną do 20 marca br. na adres mailowy: AWZ2@mf.gov.pl (prosze zwrócić uwagę na "2" w adresie mailowym).

Aby wziąć udział w spotkaniu prosimy zarejestrować się za pomocą formularza rejestracyjnego. W odpowiedzi, na podany adres email, otrzymają Państwo bezpośrednio potwierdzenie rejestracji z linkiem dostępu do pokoju webinarowego.

UWAGA: Spotkanie odbędzie się w formule otwartej na platformie ClickMeeting. Platforma webinarowa nie nakłada ograniczeń na liczbę zarejestrowanych użytkowników. Natomiast w związku z limitem miejsc dla uczestników w pokoju webinarowym, w spotkaniu będzie mogło wziąć udział pierwszych 500 osób, które dołączą do pokoju w momencie rozpoczęcia wydarzenia. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w webinarium informujemy, że zostanie ono nagrane i udostępnione w trybie na żądanie

Dodatkowo przypominamy, iż do Ministerstwa Finansów na adres mailowy: AWZ2@mf.gov.pl w terminie do 22 marca br. należy przekazać niżej wymienione dokumenty (w formacie PDF z warstwą tekstową lub DOC spakowane w jeden folder o nazwie: Nazwa jednostki): 

  1. Kartę audytu wewnętrznego,
  2. Procedury audytu wewnętrznego,
  3. Program Zapewnienia i Poprawy Jakości (jeśli nie jest elementem Procedur audytu wewnętrznego, stanowi odrębny dokument),
  4. Wynik ostatniej samooceny oraz oceny zewnętrznej.

W tytule maila z załączonymi dokumentami prosimy wpisać: AWZ dokumenty pełna nazwa jednostki

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
19.03.2024 08:28 Wojciech Jóźwicki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wojciech Jóźwicki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Informacja dotycząca audytu wewnętrznego zleconego w zakresie funkcjonowania wybranych elementów systemu kontroli zarządczej 2.0 27.03.2024 13:22 Wojciech Jóźwicki
Informacja dotycząca audytu wewnętrznego zleconego w zakresie funkcjonowania wybranych elementów systemu kontroli zarządczej 1.0 19.03.2024 08:28 Wojciech Jóźwicki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}